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公司对下属单位开展年度审计
【发布日期: 2012-10-31 00:00:00 】【来源: 】【阅读次数:
 根据2012年度公司内审工作安排,从10月30日起财审部对市自来水公司开展物流采购内部控制审计。物资采购作为生产经营的重要环节,其流程控制与经营成本紧密相关。审计小组围绕物资采购管理制度建设、采购流程合规性、制度执行有效性进行了详细了解与评价,进一步改善相关内控措施,防范采购风险。