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2014年集团内审工作取得较好成效
【发布日期: 2015-01-09 00:00:00 】【来源: 】【阅读次数:

        近日,集团内审部对内审工作进行自查总结,为下一步完善企业内控机制做好了准备。

 

        2014年,内审部围绕公司经营重点,从内控制度执行和企业投资绩效、经营效益等方面开展专项审计工作。年内开展专项审计5个,包括苏州市排水有限公司物资采购内控管理情况审计、苏州城东污水处理厂升级改造工程投资绩效审计、苏州市自来水有限公司和苏州市排水有限公司半年度预算执行情况审计、苏州市潘阳供水服务有限公司2012-2013年度的经营效益情况审计。发现存在问题11条,提出审计意见和建议16条,完成专项报告5篇。

 

        对于审计中发现的问题,各单位高度重视,迅速责成相关部门、人员整改落实。有关单位及时建立健全内控制度:排水公司制定了《货物、工程、服务项目采购管理办法》,修订了《财务审批管理办法》、《差旅费报销管理办法》、《固定资产管理制度》等,充分体现了审计的监督、服务功能。